jana007 Ďakujem veľmi pekne, ja som sa zľakla, že budem musieť podávať dodatočné DP. Takže si to môžem zaúčtovať dátumom v IV.kvartáli?
Do evidencie DPH to môžeš zaradiť v IV. kvaráli, do účtovníctva by som sa to snažila zaúčtovať dátumom nákupu PHM. Ak Ti to soft nedovolí vrátiť sa, tak zaúčtuj do IV. kvartálu a napíš napr. že neskoro predložené bločky.
Záznamová evidencia DPH a uplatnenia DPH na jej základe a účtovníctvo nie sú dve totožné veci.