Ahojte,
prosím vás, mohol by mi niekto poradiť:
naša spoločnosť ide mimoriadne kúpiť od nášho OP tovar, ktorý je mimo našu hlavnú obchodnú činnosť, ale tento OP nám dlhuje a týmto spôsobom chce svoj dlh znížiť. Tento tovar obratom predávame do zahraničia, neskladujeme ho, lebo nie je našou hlavnou činnosťou.
Neviem si poradiť ako mám zaúčtovať došlú faktúru a ako mám účtovať vyšlú faktúru. Cez 504/604 by som to nechcela, lebo je to mimoriadny predaj a nákup.
Prosím o radu
Ďakujem