Robím kontrolu účtovania v PD a nie som si istá či je dobre zaúčtované :
1. DHIM - sa správne účtuje ako nákup materiálu alebo prev. réžia ?
2. Vyplatené mzdy musím rozdeliť na 2 časti: mzdy
a odvody do fondov ? ( predchodkyňa to účtovala spolu ako mzdy )
3. Nákup kávy a čaju je náklad OZD ( DPH sme si neodpočítali ) ?
Ja som to pred 3 rokmi nedávala do nákladov , neviem či bola nejaká zmena.
To je zatiaľ všetko , som len pri kontrole februára.
Veľmi pekne ďakujem.
Emily.