jaja37 Ďakujem veľmi pekne, a potom tú pohľadávku si vyrovnám na konci roka zo zisku? A ak nevykážu zisk, tak to budú musieť vrátiť zo svojho účtu, dobre tomu rozumiem?
Mali by ste mat v smernici urcene ako budete zuctovavat tieto zavazky / pohladavky.
My mame "dohodu": konatel plati vsetko zo svojho, trebars uhradza poistne 336 / 365 ... zbieram na 365-tke sumy a raz mesacne mu to z pokladne vyplatim 365/211. To iste sa da urobit opacne. Ak plati osobne veci z firemneho, tak 355/221 a raz mesacne 211/355.
Mala by byt aj zmluva o pozicke medzi spolocnikom a spolocnostou.
Pripadne, mozes vyrovnavat medzi sebou ucty 355 a 365.
My nezuctovavame nic s podielmi na zisku. Zmluva/Dohoda je ze sa to ku koncu roka vyrovna alebo prenasa do dalsieho roka. Kvoli prehladnosti to nezuctovavam s podielmi na zisku nijako.
Nevravim ze sa to tak nema robit, ale ja to tak nerobim. Zatial sme to vsak vsetko vzdy k 31.12. vyrovnali a ucty 365 a 355 neprenasam do nasledujuceho obdobia.