Od roku 2016 robím účtovníctvo firme, ktorá si v roku 2013 požiadala o refundáciu DPH z Rakúska. Celková suma bola okolo 24.000 €, vrátili iba 79 €, zbytok zamietli. Problém je v tom, že tá zvyšná suma, ktorú im nevrátili, mi stále figuruje na účte 378. Moja otázka znie: Čo s tou nevrátenou DPH? Môžem ju v roku 2016 zaúčtovať do nákladov?