sybila3
Ja som už úplne domotaná. Ale ešte sa opýtam, keď mám materiál s dph a poštovné a balné som dala bez dph, neviem, či to rozúčtovať na 642 a 602, alebo všetko dať na 642? dík
a ešte ma napadlo predaj mat. + montáž ide na 642, alebo tiež zvlášť 642 a 602. Pomôže mi niekto sa z toho vymotať? súrne.......dík
No neviem či ti to pomôže lebo neviem čo máte v predmete podnikania. My opravujeme autá. Nakupujeme materiál - 112, vyradenie 501.
Fakturujeme oprava vozidla 602
použitý materiál 602
V prípade, že predávame bez opravy tak účtujeme:
-preúčtovanie materiálu na tovar 132/112
-spotreba-predaj tovaru 504/132
-fakturácia 311/604