Prosím o usmernenie. Neplatca DPH nakúpil tovar od platcu DPH z ČR v mesiaci január v úhrne za 85 000,- Sk. Český dodávateľ faktúry vystavil bez DPH. Vzhľadom na § 7 si myslím, že nejde o samozdanenie a faktúry mali byť vystavené aj s českou DPH. Uvažujem správne?
§ 7
Na začiatok
(1) Ak zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom, alebo právnická osoba, ktorá nie je zdaniteľnou osobou, nadobúda v tuzemsku tovar z iného členského štátu, je povinná podať daňovému úradu žiadosť o registráciu pre daň pred nadobudnutím tovaru, ktorým celková hodnota tovaru bez dane nadobudnutého z iných členských štátov dosiahne v kalendárnom roku 420 000 Sk.