Dobry den,
sme platcom DPH v SR a nakupujeme tovar z Polska od dodavatela registrovaneho pre dan v Polsku. S dodavatelom sme sa dohodli, ze budeme vykonavat v slovenskej tlaci reklamnu inzerciu jeho znacky. Dohoda je, ze 50% nákladov budeme znasat my a 50% mu mame refakturovat. Prosim, poradte mi, mam postupovat podla pargf.15 odst.1 zakona o DPH a mam tuto sluzbu fakturovat bez DPH + dodanie sluzby dam do suhrneho vykazu? Sluzbu nakupujeme na vstupe s DPH.
Dakujem