JANULA999 Ahojte, práve som dostala knihu Ing. Anna Cenigová - podvojné účtovníctvo podnikateľov - odporúčam všetkým začiatočníkom.
1, Ale mám jeden problém, práve v tejto knihe som zistila zaúčtovanie založenia spoločnosti s.r.o. a to vyúčtovanie výdavkov, ktoré boli uhrádzané pri založení spoločnosti zakladateľom a je tam účtované 538/379 a potom úhrada záväzkov zakladateľom spoločnosti účtované 379/211.
2, Ja som to účtovala každý výdavkový doklad zvlášť a dala som to hneď na 538/211. Môže to byť aj zaúčtované tak ako som to urobila ja? Teda ten druhý spôsob? Alebo to mám opraviť a urobiť to tak ako to je v tej knihe. Čiže spočítať všetky výdavky a interným dokladom zaúčtovať 538/379 a potom výdavkovým poklad. dokladom zaúčtovať 379/211. Prosím poraďte ako to mám teda urobiť? Chcem aby to bolo správne. Díky moc za pomoc.
Tvoj spôsob nie je správny. Účtovať priamo na nákladové účty z pokladne by si mala v deň vzniku nákladu. Lenže vtedy samotná spoločnosť ešte neexistuje, teda nevedie ani účtovníctvo. Preto sa to rieši cez interný doklad k dátumu vzniku spoločnosti, ako záväzok voči "niekomu".