Zdieľajte s nami link na články z iných webov. Komentáre k linku budú zoradené podľa počtu hlasov, môžete využiť aj filter komentárov a zobraziť len komentáre od členov ktorých na Porade sledujete.
Kúpili sme autobus z Nemecka. Dátum plnenia je 7.7.2006. Sme štvrťroční platitelia DPH. Máme zaplatiť DPH a zároveň si odpočítať, kedy to máme urobiť, 15. deň nasledujúceho mesiaca? Prosím Vás, ktoré § sa nás týkajú, nech si to naštudujem, aby som neurobila chybu. Stačí to urobiť až pri podaní riadneho daňového priznania po skončení 3. štvrťroka? Kurz na prepočet faktúry použijem v deň, kedy bol dodaný autobus?
Ďakujem, Sv.
Pravidlá a tipy
Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte. Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
❤ Buďte priateľskí ❤
Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
Zdaňujete sa buď 15. deň nasledujúceho mesiaca po mesiaci, kedy bol dodaný, alebo podľa dňa vyhotovenia faktúry, ak je táto vyhotovená pred 15. dňom. Pozri §20.
Právo na odpočítanie dane si uplatníte podľa obdržania faktúry... Pozri §49-51.
Ešte doplním - zdanenie i odpočítanie uvediete v daňovom priznaní za 3. štvrťrok. Kurz pre účely DPH bude kurz zo dňa vyhotovenia faktúry - asi najpravdepodobnejšie, predpokladám totiž, že sa to vystavenie faktúry nebude nejako predlžovať. V otázke treba napísať presné dátumy - dodania, vyhotovenia faktúry.
Ak by ste však nemali doručenú faktúru, tak by sa možno mohlo stať, že by ste mali v jednom kvartáli daňovú povinnosť a až v nasledujúcom odpočítanie dane.