Zdieľajte s nami link na články z iných webov. Komentáre k linku budú zoradené podľa počtu hlasov, môžete využiť aj filter komentárov a zobraziť len komentáre od členov ktorých na Porade sledujete.
Uskutočnili sme prvú prepravu tovaru Nemeckému odberateľovi z Nemecka na Slovensko. Sme dopravcovia. Potrebovala by som pomoc, či sa v takomto prípade robí súhrnný výkaz, keďže Nemec bude zdaňovať prepravu v Nemecku, keďže je tam platiteľom DPH. /dúfam, že som si to dobre zistila/. Vedeli by ste mi prosím Vás pomôcť ? Každému ďakujem za pomoc.
Pravidlá a tipy
Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte. Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
❤ Buďte priateľskí ❤
Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
áno budete podávať súhrnný výkaz v ktorom uvedite IČDPH firmy ktorej ste prepravu tovaru vyfaktúrovali a uvediete vo výkaze, že sa jedná o služby.
Ak vám služby nepresiahnu 100.000,- Eur súhrnne tak podávate kvartálny výkaz, ale ak presiahnu tak mesačný výkaz
Ak vám služby nepresiahnu 100.000,- Eur súhrnne tak podávate kvartálny výkaz, ale ak presiahnu tak mesačný výkaz
Toto nie je správne tvrdenie, to, či pôjde o mesačný(podávanie) alebo kvartálny výkaz, určuje výška tovaru a nie služby. Takže ak to budú len služby, výkaz bude kvartálny.
Ďakujem, ešte by som sa spýtala, ak to bolo v júli, tak stačí do 20. októbra podať ten súhrnný výkaz ? lebo to zatiaľ nie je preprava za 100 tis. Eur.
A nevadí, že sme mesační platitelia DPH? Toho sa to netýka?