30.6. som vystavila dobropis na zľavu pre zakazníka (aj s DPH), ktorý bol zahrnutý do júnoveho daň. priznania DPH. Teraz som zistila, že tento dobropis nemal byt vystaveny (zakaznik uz mal zlavu zahrnutu pri kupe tovaru). Ako by sa dal tento dobropis "vystornovat"?
Ako som zistovala od kolegyn, tak vystavenim tarchopisu na dobropis s junovym datumom a podanim opravneho DP k DPH. Je to tak? nie je ina moznost, aby sa nemuselo podavat opravne DP k DPH? Udeluje sa za opravne DP pokuta?
Dakujem za kazdu radu.