Poprosím o poradenie či postupujem správne.
Konateľ nakupuje suroviny z ktorých robí jedlo ale aj nákup tovaru do bufetu.Taktiež tam má hotovostné úhrady dodávateľských faktúr.
Nemá však v pokladni dostatok peňazí. Všetky bločky účtujem cez interné doklady a aj ich tam pripínam. Na konci mesiaca keď má tržbu a stav v pokladni sa mu zvýši, môžem dať jedným VPD vrátenie 365/211 resp. musí si vybrať konateľ z firemného účtu a tieto peniaze vložím do pokladne a vrátim mu ich jednou sumou?
Môže sa to takto zaúčtovať?
Ďakujem veľmi pekne!