neviem či správne účtujem vystavené zálohové fa, vystavenie ostrej fa (vedenie JU, štvrťročný platca DPH):
- nahodím si zálohovú fa aj s členením DPH do ,,Vystavené zálohové fa"
- po úhrade, vystavím ostrú fa vo ,,Vystavené fa"
- v položkách faktúr rozpíšem jednotlivé položky a v záložke ,,Záznam" kliknem na ,,odpočet záloh" a uhradené čiastku zo zálohovej fa nahodím mínusom
- vo ,,Vystavených zálohových fa" kliknem na danú fa, v záložke ,,Záznam" kliknem na ,,Odpočet zálohy" a vyberiem dátum úhrady a uložím.
Je tento postup správny? Robím to dobre?
Ako to je potom z DPH? v podkladoch pre DPH mi pri týchto fa vypisuje nulu. Je to OK?