takže ďakujem všetkým za názory.
Moje konečné rozhodnutie je takéto:
zaúčtujem na 513 - reprezentačné, DPH neuplatním a bude to na konci roka pripočítateľná položka k základu dane.
No a na pokl. doklad som napísala : darčeky odberateľom výrobkov za spoluprácu.
Do internej smernice som dala, že výdavky na reprezentáciu môžu byť aj darčeky pre obchodných partnerov a klientov, darčeky pri významných obch. stretnutiach a dôležitých kontraktoch, najviac do výšky 20 € za jeden predmet a pre jedného klienta.
Myslím, že takto by to mohlo stačiť. V smernici to máme opatrené, sumu sme neprekročili, do nákladov to nejde, DPH nechceme od štátu.....
mohlo by to vyjst, nie???? :-)