Kirk
A keď si skopíruješ firmu, tak v tej roku 2007 budeš mať aj saldokonto aj všetky nesplatené faktúry starých rokov?
Áno. Tam (v r. 2007) potom urobím uzávierku, (bez zaúčtovania uzávierkových operácií) a súhlasím s vymazaním hlavnej knihy, uhradených fa, (doradu, ako sa ma to program pýta). Keď mi v nej zostanú iba počiatočné stavy a neuhradené fa, tak začnem riadne účtovať r. 2007. Len ešte, po účtovnej uzávierke v r. 2006, (to je tá pôvodná firma), prevezmem z nej konečné stavy účtov (súvaha) a skontrolujem, prípadne opravím počiatočné stavy v r. 2007, (lebo som tam ešte doúčtovávala niektoré účtovné prípady, ktoré mi ich zmenili).