Chcem sa ešte raz opýtať v rámci tejto témy.
Teraz som prevzala účtovníctvo JU. Pri spätnom účtovaní od začiatku roka v mojom programe som našla nezhody oproti ekonómke, ktorá účtovala od 1. a 2. kvartál 2012. Nesedí mi DPH, nakoľko ona neevidovala zmluvy o zápožičke z Quatra, ale iba keď prišli peniaze na účet, tak dala k tomuto dátumu DPH. V tomto prípade sa mi viacero zmlúv presunulo do iného kvartálu. Teraz ja účtujem tak, že si zaevidujem zmluvu k dátumu uzatvorenia a vtedy je aj zdaniteľné plnenie. Ako to má byť správne?
Opraviť účtovníctvo, alebo to nechať tak ako to urobila ona za 1. polrok a potom pokračovať podľa mňa? Nechceme podávať dodatočné DPH. Skúste navrhnúť riešenie.
A tiež tým, že neúčtovala zápožičku a peniaze zo zmlúv z minulého roku 2011, nám došli až teraz v októbri (mali v nich nejaké nezhody a až teraz sa to poriešilo), nebola odvedená daň v minulom roku. Čo teraz? Nemôžem ju odviesť až teraz pri úhrade, aby nebolo dodatočné???