Dobrý deň,
chcela by som sa uistiť, či moje účtovanie ohľadom DPH a zahraničných faktúr je správne. Používam účtovný program MRP WIN
PRIJATÉ ZAHR. FA.
napr. prišla nám faktúra z ČR, kde nie je vyúčtovaná DPH.
Fa. si zaevidujem do programu a dám kód DPH 49.
Cez INT doklad si zaúčtujem DPH.
napr. 343119 - samozdanenie MD / 343219 - samozdanenie D ( v prípade, že mam faktúru)
napr. 343119 - samozdanenie MD / 399 - vyrovnanie DPH - ak nemám faktúru, alebo mam len zálohovú ?
a ked mi príde faktúra tak 399 - vyrovnanie DPH /343219 - samozdanenie D?
a aký kurz kedy použiť?
VYDANÉ ZAHR. FA.
Vystavná faktúra do ČR bez DPH a v programe kód 13 alebo 14.
a tu si cez INT doklad zaúčtujem DPH ako?
Dakujem dobrí ludkovia za pomoc a odpoved