Dobrý deň, začínam s podvojným účtovníctvom potrebovala by som poradiť - 5/12/2013 sme vystavili preddavkovú faktúru (s nulovou dph), táto nám bola uhradená 20/12/13.Účtovala som 311/324 a 221/311 . Služba bude dodaná až v 1/2014. Viem,že musím vystaviť faktúru,na ktorej zúčtujem DPH-dátum dodania dám 20/12/13. ale tuto váham-je to ďalšia preddavková faktúra ale s rozpisom dph, alebo už rovno ostrá faktúra (? ako ju zaúčtujem? skutočné dodanie bude až koncom januára.v DP PO sa mi to prejaví ako výnosy budúcich období? ovplyvní mi to hospodársky výsledok? ďakujem za odpoveď