SK neplatca DPH vystavuje faktury SK platcovi DPH, ktory vystavuje nasledne faktury za stavebne prace zahranicnemu odberatelovi. SK platca DPH si prenajima na tieto sluzby vykonane v zahranici slovenskeho neplatcu DPH, ktory mu vystavuje za to faktury. Co je povinny podavat SK neplatca DPH? Alebo len vystavuje klasicky faktury bez DPH? Na fakture nic ine neuvadza? Nikde sa neregistruje a nemusi nic podavat na DU? Dakujem.