Lubica3 Dakujem za odpoveď, zúčtovala som tú daň zúčtovať do výnosov, čo asi nie je metodicky najsprávnejšie, ale nemala by som rovnaký HV v DP a vo výkazoch...., alebo mám to prerobiť, ale neviem - ak zápis 341/591 byť nemôže, urobiť -548/-341, alebo nechať ako to mám 341/648?
Ja som niečo podobné riešila pred 3 dňami. Potom som si to vysvetlila takto: do DP ide účtovný HV
pred zaúčtovaním dane, to znamená, že ak z akéhokoľvek dôvodu účtuješ na 591 hoci aj počas roka, toto nevchádza na riadok 100. Takže sa tým netráp a nechaj tak ako urobila omega.