Aj mna by zaujimalo k danej téme. Potrebujem vyfakturovať ubytovanie+provízia (uskutočnené v SR) do členského štátu EÚ.
Kde je miesto zdaniteľného plnenia? Platí §16/6 alebo som vedľa?
A čo v prípade, kebyže fakturujem sprostredkovateľskú províziu hotelu za "dohodenie" klientov, ktoré ustanovenia zákona o DPH použijem?
Vopred ďakujem za objasnenie.
Ešte sa chcem opytať AHT, prečo vám vyfakturovali ubytovanie bez DPH?
Nie je mi to celkom clear.