Dobrý deň,
Som registrovaný pre DPH ako príjemca/dodávateľ služby z/do iného členského štátu podľa §7a
Chcem vyvážať službu definovanú v § 16, odsek 17, bod j (služby dodávané elektronickými prostriedkami.) do krajín EÚ ale aj do krajín mimo EÚ (USA, ...).
Ak je príjemca služby v EÚ registrovaný ako platca DPH, daňová povinnosť je na ňom, ja podávam kvartálne len súhrnný výkaz.
Aký je ale postup, ak je príjemcom služby obyčajná fyzická osoba (bez IČ) s trvalým pobytom v EÚ ? Akú faktúru mu vystavím ? Na kom je daňová povinnosť, ak vzniká ? Aký výkaz musím podať ?
Rovnako sa chcem spýtať na situáciu, ak príjemca služby má miesto podnikania mimo EÚ a je registrovaný ako platca DPH, resp. je to obyčajná fyzická osoba (bez IČ) s trvalým pobytom mimo EÚ ?
Potrebujem vysvetliť tieto 3 prípady...
Ďakujem