Pekný večer, ak by ma vedel niekto usmerniť...firma má v majetku dodávku (už doodpisovanú), PHL si uplatňuje paušálom, nakoľko nevedie knihu jázd. Majiteľ sa dohodol s firmou svojho syna, že mu bude dodávku prenajímať. Môžu sa dohodnúť mesačne na nejakej fixnej sume, kt. potom zaúčtujeme na 518 ako daňový náklad...? Nie je mi jasné, či má nejaký vplyv to, že účtujem firemnú spotrebu nafty na 50112 80%, 50113 20%, čo je nedaňové....či to nemá s tým nič spoločné, jednoducho služba v podobe prenájmu auta bude celá pre firmu daňový náklad? Ďakujem.
ale neuvádzaš, či MV budete aj vy používať, či iba syn?