Dobrý deň,
chcela by som poprosiť o radu, ako postupovať v prípade, ak SZČO (neplatca
DPH), ktorý obdržal faktúru za služby z Českej republiky, nespravil samozdanenie a nepodal KV-DPH. Prišla som na to až teraz, keď mu robím DP za rok 2013. Ešte som sa s tým v praxi nestretla a neviem ako správne postupovať, aby sme to dali do poriadku
Išlo o obdobie 09/2013 a výška
DPH bola 2,41€. Ďakujem za každú radu.