Ahojte poraďáci,
veľa som si už o preddavkoch prečítala, no aj tak mi to nie je úplne jasné.
Mám konkrétny problém: Začnem tým, že sme kvartálny platcovia DPH ako aj náš odberateľ. Dňa 21.3.2007 sme prijali preddavok a odberateľovi vystavili príjmový doklad. Keďže sme tovar dodali do 15 dní od prijatia preddavku, 2.4.2007 sme vystavili faktúru aj s rozpisom DPH s dátumom dodania 2.4.2007. Problémom je či sme to urobili dobre a druhým, že účtovníčka odberateľa uplatnila odpočet DPH na základe príjmového dokladu do I.Q, no my to budeme mať až v druhom na základe fa. Prosííííííííííííííím poraďte neviem čo s tým!!!!!