Slavena Ako sa to robí pri preddavkoch na daň z príjmu? Ak firma platí štvrťročne preddavky na DP, môžem to účtovať tiež priamo 341AE/221, alebo si mám najprv vytvoriť záväzok a potom ten likvidovať? Poraďte prosííím.
1. možnosť:
účtuješ priamo úhradu z banky
2 možnosť - tú používam aj ja:
po podaní DP zaúčtujem záväzky - jednotlivé štvrťročné preddavky a tie následne likvidujem.
Myslím, že táto možnosť by mala byť používaná, pretože
- pri podaní Dp Ti vznikli záväzky, ktoré majú byť podchytené v účtovníctve. - súčasne ich máte aj v zostave a nezabudnete teda, že máte niečo vo firme uhradiť
-
aj vaše účtovné výkazy potom reálne odzrkadľujú stav vašich záväzkov....
Keďže používam predkontáciu "bez", tak sa vo výkazoch neodzrkadlí stav záväzkov, je len v knihe ost. záv.