Chcela by som sa spýtať, či sa musí podať nulové dodatočné priznanie k DPH za I.Q 2007.
Prebrala som účtovníctvo a zistila som, že v I.Q 2007 mali 2x zaúčtovanú došlú faktúru z EÚ (=nadobudnutie+odpočítanie, t.j.0 DPH)
Tovar aj duplicitne prijali na sklad. Teraz pri inventarizácii skladu sa na to prišlo.
Potrebujem spraviť teda výdajku zo skladu a následne opraviť aj výkaz DPH.
Môžem si vystaviť s dátumom 31.12.2007 interný doklad, kde si túto faktúru opravím? T.j. vo výkaze DPH za IV.Q 2007? A potom si opravím aj sklad?