V apríli 2013 nám dodávateľ omylom odrátal duplicitne zálohu z faktúry, nikto si to nevšimol. Vtedy sme neboli ešte platci dph. Teraz sa prišlo na túto chybu a dodávateľ nám poslal v decembri faktúru,kde nám vlastne fakturuje sumu tej zálohy (aby sa mu to vrátilo). Lenže teraz už platci DPH sme. Takže moja otázka, môžem si z tejto faktúry uplatniť DPH na vstupe? Keď vlastne účtovanie bude len 314/321, lebo sa jedná len o vrátenie zálohy.Myslím si že nemôžem..