Zdieľajte s nami link na články z iných webov. Komentáre k linku budú zoradené podľa počtu hlasov, môžete využiť aj filter komentárov a zobraziť len komentáre od členov ktorých na Porade sledujete.
Ahojte Poraďáci. Neviete mi prosím Vás niekto poradiť s týmto problémom? V máji 2005 nám zákazník zaplatil zálohovú faktúru. V tom mesiaci som vystavila faktúru (daňový dobropis). V júni kolegyňa urobila ostrú faktúru na dodávku náhradných dielov, pričom pri odpočítaní zálohy, z ktorej bola odvedená DPH, nerozpísala na faktúre základ dane a dph. Ona odpočítala celú sumu. No proste DPH sme odviedli dvakrát. Aj v máji (daňový doklad) aj v júni z ostrej faktúry. Teraz neviem čo s tým? Mohla by som vystaviť dobropis? No vôbec netuším s akým textom. Ak viete prosím poraďte.
Pravidlá a tipy
Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte. Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
❤ Buďte priateľskí ❤
Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
Je potrebné vystaviť faktúru - dobropis , ktorý musí mať všetky náležitosti v zmysle zákona o DPH a navyše tam musí byť uvedené aj poradové číslo pôvodnej faktúry. A treba podať dodatočné daňové za mesiac jún. A odberateľovi chybná fakturácia nevadila?