České s.r.o., plátce dph, poskytlo a vyfakturovalo slovenskému občanovi elektronickou službu se slovenskou výší dph. Vzhledem k tomu, že v SR máme provozovnu a podáváme zde přiznání dph, nemohli jsme se vůči SR registrovat v ČR k MOSS, ale dph z těchto faktur se má odvést v SR přes přiznání podávané provozovnou. Na který řádek daňového přiznání toto dph patří, příp. kde v kontrolním výkazu? děkuji