Na zaklade inventarizacie sme zistili, ze nemame fakt. z 2020. Aj dodavatel zistil, ze nam ju neposlal mailom, takze sme ju skutocne nemali. Chcem sa opytat:
1. mozem ju dat do DPH aj KV za 2/2021? vo feb. nam ju poslali aj sme ju uhradili.
2. v roku 2020 mam ako uctovat???
504/326 alebo 323? zostane mi to v danovych nakladoch alebo to bude PP???
Prosim ak mi vie niekto pomoct. Ďakujem