Ahojte, idem opravovať RZD 2017. Podľa informácií ktoré mám, urobím nové RZD 2017 kde uvediem na tlačive "oprava". Vznikne mi nedoplatok, ktorý zamestnancovi zrazím v najbližšom výplatnom termíne (pani na call centre mi povedala, že tak môžem urobiť do konca roka, ale na pokyne na finančnej správe je uvedené, že v najbližšom termíne, takže radšej čím skôr). V tom mesiaci to hneď zahrniem do mesačného prehľadu R.03 (+) a odvediem správcovi dane. Otázka znie, čo s podaným ročným hlásením? To bolo podané s jeho nesprávnym výpočtom (aj keď to tam svietilo, podali sme....). Máme ho opraviť na správny výpočet? Alebo táto oprava bude predmetom ročného hlásenia za r. 2018 ? Prosím o akékoľvek usmernenie, robím to prvý krát. Ďakujem.