Prosím, aký máte názor na moment vzniku daňovej povinnosti pri nadobudnutí tovaru z iného členského štátu EU v takýchto obchodných prípadoch.:
A/ Miesto podnikania Bratislava. Faktúra za dodanie tovaru vystavená 27.9.2013, prepravcovi tovar odovzdaný 27.9. 2013, ale v zmluve je dodacia podmienka CPT Bratislava , tovar odberateľovi prišiel 30.9. 2013.
B/ Miesto podnikania Bratislava. Faktúra za dodanie tovaru vystavená 27.9.2013, prepravcovi tovar odovzdaný 27.9. 2013, ale v zmluve je dodacia podmienka CPT Bratislava , tovar odberateľovi prišiel 2.10. 2013.
Do ktoré daňového obdobia by ste si tieto faktúry samozdanili?
Ďakujem za odpoveď.