Naša spoločnosť - platca DPH v SR , vykonala službu pre českú spoločnosť ( platcu DPH v ČR ) v jej sídle ( v ČR )
1 . Faktúru za prevedenie služby ( drvenie materiálu ) - vystavíme bez DPH
2. Uvedieme v súhrnom výkaze DPH za príslušný mesiac s kodom 2-služby
3. v DPH priznaní sa uvádza? ..alebo nie? ..ak áno - v ktorom riadku?
..už sa v tom nevyznám toľko som toho počítala : ( ..dakujem dopredu za odpoved.
Naposledy upravil SAIVI : 18.06.13 at 13:10