Ahojte poraďáci,
mám jeden problém. Prenajímame priestory FO - podnikateľovi, neplatiteľovi. Fakturujeme bez DpH. Na začiatku roka sa spísala zmluva, kde sa dohodla výška nájomného. Podľa toho aj platil na účet. V máji sa však zmluva dodatkom zmenila, tak že sa nájomné znížilo, ale dodatok sa antidatoval na začiatok rka. Konateľ mi povedal, že to čo bolo zaplatené navyše za tých 5 mesiacov mám zúčtovať ako prijatú zálohu. Mne však vŕta hlavou čo sa má objaviť v daňovom priznaní k DPH v časti, kde sú oslobodené príjmy??? Je to suma vystavených faktúr - tie opravím a znížim nájomné, alebo zaplatená suma, keďže je vyššia beriem ju ako prijaté zálohy. Prosím poraďte mi !!!