Prosím Vás, ak sme si my - plátcovia DPH v SR objednali účasť na výstave v SR a na základe zmluvy sme časť týchto poplatkov faktúrovali českému subjektu, ktorý s nami zdieľal jeden stánok, budeme túto refakturáciu účtovať s našou 19% DPH? Vychádza mi to, že áno, nehnuteľnosť sa nachádza na území SR, čiže by to mali byť predmetom slovenskej DPH? Je moja úvaha správna?