Zdieľajte s nami link na články z iných webov. Komentáre k linku budú zoradené podľa počtu hlasov, môžete využiť aj filter komentárov a zobraziť len komentáre od členov ktorých na Porade sledujete.
Kedy správne zaúčtovať int.dokladom stravné zamestnancov, ak sa stalo že ich mali právo dostať napr. 15.2. ale fyzicky ich dostali až o mesiac neskôr 10.3.?
Pravidlá a tipy
Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte. Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
❤ Buďte priateľskí ❤
Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
predpokladám, že ste ich fyzicky nemali k dátumu 15.2., takže ste ich nemohli ani vydať, tým pádom ani v účtovníctve nemôžte zaúčtovať s tým dátumom, účtujete ku dňu skutočného výdaja lístkov zamestnancom
..vraj dph sa nedá nárokovať z manipul.poplatku pokiaľ sú to lístky pre podnikateľa, ale keď mi nakupujeme lístky naraz aj pre zamesntnacov aj pre podnikateľa..??