Ahojte,
chcem sa len uistiť, či je správny nasledovný postup:
Spoločnosť mala v prenájme v roku 2007 budovu + pozemok. Vykonala na nej rekonštrukčné práce/technické zhodnotenie (po dohode s majiteľom) v celkovej sume 3,5 mil. Rekonštrukciu som zaradila do majetku, do 4 odpisovej skupiny. Môžem to naozaj odpisovať, keď budova nie je naša?
15.12.2007 však majiteľ mojej spoločnosti podpísal s predávajúcim kúpnu zmluvu na túto budovu + pozemok. Vybavil si hypo úver a podal sa návrh na vklad do katastra, avšak až s dátumom napr. 15.1.2008.
K dátumu podpísania kúpnej zmluvy , chcem účtovať na 042/325,321 a nechať to na 042 až do dátumu, kým nebude vydaný list vlastníctva na "našu" spoločnosť. Budovu potom zaradím do majetku do skupiny 4 a začnem odpisovať až od roku 2008.
Nebude to vadiť, že bude v majetku samostatne technické zhodnotenie budovy z čias kedy budova ešte nebola naša a samostatne budova po odkúpení?
Alebo ako by ste to riešili vy?
Ďakujem.
hana
Rozmýšľam však, či to nebude vadiť, že ak