Zdieľajte s nami link na články z iných webov. Komentáre k linku budú zoradené podľa počtu hlasov, môžete využiť aj filter komentárov a zobraziť len komentáre od členov ktorých na Porade sledujete.
V bare nakúpili tovar, pri ktorom sa normálne uplatnil odpočet DPH cez faktúru. Nakoniec sa ale malá časť tovaru použila na občerstvenie pre kapelu, ktorá tam jeden večer hrala koncert. Ako zaúčtovať takúto situáciu?
Predpokladám, že takáto spotreba tovaru "pre vlastné účely účtovnej jednotky" by sa dala zaúčtovať interným dokladom ID 513/132 (ako nedaňový náklad).
Ale čo s tou už uplatnenou odpočítanou DPH?
Pravidlá a tipy
Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte. Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
❤ Buďte priateľskí ❤
Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!