Firma kúpila reklamné predmety z ČR v hodnote 25 eur za kus,
daňový doklad je vystavený bez DPH s prenosom daňovej povinnosti.
Ako mám postupovať pri účtovaní DPH?
faktúru zúčtujem (DPH uvediem na vstupe aj na výstupe)?
a pri odovzdaní predmetov (zúčtujem ID na výstupe riadky 03 04 DPH?
alebo to hneň nedám na vstupe len na výstupe?
samozrejme daňový náklad to nebude.
Vopred vďaka za odpoveď