Janna
My vypisujeme zjednodusene hlasenie o prijati tovaru a tam je uvedeny len clensky stat zaslania a nie povod. Inac, nam to vsetci na faktury uvadzaju. Je fakt, ze som tuto povinnost nikde v zakone nevidela.
Neviete mi nahodou poradit, ked mi prisiel tovar z ČR 1.6.2004, na fakturach je uvedeny datum vystavenia 28.5.2004, ci to mam dat za maj do vykazu INTRASTAT? Ja si myslim, ze ano, ale nie som si ista.
Dakujem
J.
Osobne si myslím, že daňová povinnosť vo Vašom prípade vzniká 28.5.2004, nakoľko faktúra bola vyhotovená pred 15. dňom kalendárneho mesia nasledujúceho po tom kalendárnom mesiaci, v ktorom sa uskutočnilo dodanie tovaru.
Dala by som to do súhrnného výkazu za mesiac máj.
Keby sa stalo, že Vám príde tovar 1.6.2004, faktúra za dodaný tovar z iného čl. štátu, s dátumom na fa 16.7.2004, museli by ste postupovať podľa odst. 1 a), čiže zdaniteľné plnenie by nastalo 15.7.2004.
Takto to chápem ja.