smith
Ja by som to účtoval do výnosov na 602, tak ako ostatné výkony.
Ja som to tak robila v minulých rokoch, ale teraz som bola v januári na školení Ing. Cenigovej v BA a ona hovorila, že prefakturáciu nákladov bez navýšenia účtovať na príslušný nákladový účet strana DAL. Logiku by mi to dávalo - bol by lepší prehľad o skutočných nákladoch daného účtu, ale napr. môj účtovný program to zblblo...teda v DPH mi vypisuje pri takej faktúre otázniky
Preto sa pýtam, že aké s tým máte skúsenosti.
Vyjadrí sa ešte niekto???