PetrikNmUno Cafte, zalozili sme si SRO a prihlasili sa v JUNy aj na Dan zo zavislej cinnosti. Nie sme platcami DPH a zamestnali sme 3 brigadnikov na zaciatku JULa. Prihlasili sme ich aj do SP - tam mi dali tlacivo ktore odovzdam ako vykaz.
Moje otazky su: Ktore presne tlacivo mam predkladat na Danovy urad stvrtrocne? Kde a dokedy mam presne tu dan zaplatit? Treba dat vykaz aj za 2. kvartal (zapisani sme od JUNa ale brigadnikov sme mali az v JULy)? Dakujem.
Na DÚ je potrebné predkladať tlačivo, ktoré som ti uviedla v prílohe.
Ak zamestnanci (dohodári) majú u vás podpísané vyhlásenie k uplatneniu nezdaniteľnej čiastky, a ich mesačná odmena bude nižšia ako 296,60 €, daňová povinnosť bude nulová a z toho dôvodu nebudete ani žiadnu daň odvádzať DÚ.
Ak však nemajú podpísané vyhlásenie ..., preddavok na daň ste povinní odviesť DÚ najneskôr do 5 dní po vyplatení mzdy poslednému zamestnancovi.
Viď Zákon o dani z príjmov
§ 35
Vyberanie a platenie preddavkov na daň a dane z príjmov zo závislej činnosti
(6) Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, 122)
odvedie preddavky na daň znížené o úhrn daňového bonusu podľa odseku 5
najneskôr do piatich dní po dni výplaty, poukázania alebo pripísania zdaniteľnej mzdy zamestnancovi k dobru, ak správca dane na žiadosť zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, neurčí inak.
Len tak mimochodom, že nie ste platiteľmi DPH nemá vôbec žiadny význam pri dani z príjmov