Zavrieť

Porady

Tlačivo k DPH

Dobrý.
Vie mi niekto zodpovedne poradiť v nasledovnom. SZČO účtujúci v JÚ, platiteľ DPH. Kúpil a doniesol si tovar z ČR (EU) 18.06.2004 pre ďalší predaj - je to jeho podnikateľská činnosť. Dodávateľ tovaru z ČR mu vystavil Fa. bez DPH. Dodávateľ je platiteľom DPH v ČR.
Do ktorých riadkov na tlačive pre priznanie DPH treba vpísať základ dane (ktorý si vypočítal pomocou kurzu Sk) a samotné DPH ? V ktorých ridkoch sa potom uplatňuje odpočet DPH ? Už som si o tom niečo prečítal (Porada; Poradca; i iné diskusné net stránky), ale stále mi to nie je jasné.
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    Luckasari je offline (nepripojený) Luckasari

    Luckasari
    zaklad dane sa vpise do r.04, dan z toho do r.02 a sucasne sa DPH vpise do r.17 - odpocitanie dane (ten sa potom suctuje do r.19 a do r.22)
    vysledkom z DPH z tejto faktury bude nula

    Julo je offline (nepripojený) Julo

    Stále sa učiací účtovník popri zamestnaní. ...viac Julo
    Ďakujem za rýchlu odpoveď. Díky.

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.