Dobrý deň, s.r.o. registrovaná na DPH podľa §7a fakturuje do ČR bez DPH sprostredkovanie obchodu a refakturuje svoje cestovné náklady. Keď idem robiť súhrnný výkaz, mám tam započítať i tie cestovné náklady?
Ďakujem
Ešte jedna otázka, keď uskutoční len obchody bez DPH a teda daňová povinnosť je prenesená na platcu v ČR, podáva s.r.o. priznanie k DPH?