Ahojte, prehrýzla som sa témami o DPH, ale nenašla som odpoveď na môj problém.
Ako zaúčtuje neplatiteľ DPH fa z ČR za služby (za webhosting ap.) a teda záväzok voči daň. úradu z titulu DPH? Čo v prípade, ak faktúra obsahuje DPH ČR a nedá sa s dodávateľom dohodnúť vystavenie fa bez DPH, z akého základu sa potom DPH platí?
Daňové priznanie - vypĺňa sa r. 11 a podáva do 25. nasledujúceho mesiaca, však?
Ako je to v prípade samozdanenia u štvrťročného platiteľa DPH? Samozdanenie uvedie do riadneho štvrťročného daňového priznania?
Overujem si, či som to správne pochopila, lebo s DPH len začínam a mám v tom riadny zmätok
. Vopred vám ďakujem za odpovede. Porada je suuuuuuuuper !!!