aknelh
Ahojte!!!
Máme takýto problém a nevieme si s ním rady. Prosím, poraďte...
Vyvážame tovar do Dánska nášmu odberateľovi, ktorý ho potom predáva spotrebiteľom. Vznikol problém, pretože časť tovaru bola nekvalitná, tak ho konečný spotrebiteľ zreklamoval. Náš odberateľ to dal opraviť, za čo mu vyfakturovali službu v Dánsku a nám to samozrejme vyfakturoval a ponížil si o to úhrady našich faktúr. Keďže sme nevedeli, čo si vlastne strhol z úhrad, teraz nám poslal faktúry za služby vystavené 30.12.2005. Otázky:
1. Akým dátumom a kurzom do DPH?
2. Môžeme si to samozdaniť?
3. Akým dátumom a kurzom do UCT?
Ako ste mali zmluvne dohodnuté riešenie tej reklamácie.?
Je cesta, že by ste dali zľavu na tovar a porom by ste vystavili dobropis, oni bz si u seba vypýtali dobropisovanú časť dane.
Druhá ako píšete, oni vám refakturujú službu, vykonanú na HM v dánsku. A keďže oprava sa robí v dánsku a tovar neprevážate cez hranice tak si myslím, že tá oprava je s dánskou daňou a vy nerobíte samozdanenie. Podľa § 16/7 posledná veta.