Zavrieť

Porady

Účtovanie dobropisu

Dostali sme dobropis za odobratý tovar (ako bonus, nie vrátený tovar), za určité odobraté množstvo.Dobropis je vystavený aj s DPH.Ako ho zaúčtovať z hľadiska dane z príjmu a ako z hľadiska DPH?Ďakujem
Pravidlá a tipy
  • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
  • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
  • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
    Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
    Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
    Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
    ❤ Buďte priateľskí ❤
    Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
    Usporiadať podľa času

    Vlasta Č. je offline (nepripojený) Vlasta Č.

    Vlasta Č.
    Snažím sa tu nájsť niečo podobné.....ja si myslím, že z hľadiska DPH asi nepôjde o dobropis.....ale len o normálnu fa s mínusom a ponížila by som si ňou tovar, ktorého sa týka. Ak máte niekto skúsenosti, opravte ma.

    Adiks je offline (nepripojený) Adiks

    účtovník Adiks
    315/132 (ešte nepredaný tovar) s plusom
    315/504 (predaný tovar) s plusom
    315/343 s plusom

    Tento dobropis zníži odpočítavanú čiastku DPH a zvýši základ dane z príjmov. V kontrolnom výkaze DPH sa dobropis uvádza v kolónke C2 a ako poradové číslo pôvodnej prijatej faktúry môžeš uviesť číslo poslednej faktúry za tovar, ktorej sa bonus uvedený na dobropise týka.
    Richard 28.03.14 07:35 priradil do Porady

    Účtovanie dobropisu

    Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

    Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.