nechápem, prečo je prenos daňovej povinnosti v rámci tuzemska.
Najskôr riadne popíš, akú faktúru vystavuješ.
ZD + DPH v tuzemsku?
alebo bez DPH z prenosom DP do EU?
až potom sa môže riešiť zaradenie do KV.
Klasické vystavené faktúry s DPH idú do A1.
Naposledy upravil KEJKA : 20.02.14 at 13:46